Projektowanie, wdrażanie i rozwój rozwiązań systemowych, w tym wewnętrznych procedur, w zakresie funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej
Zapewnienie wsparcia dla jednostek biznesowych w definiowaniu kluczowych ryzyk oraz mechanizmów ich kontroli
Prowadzenie monitoringu pionowego i poziomego procesów operacyjnych, w tym nadzór nad realizacją planów kontroli wewnętrznej w organizacji
Przygotowywanie okresowej oceny efektywności funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej
Raportowanie informacji zarządczej m.in. dotyczącej adekwatności i efektywności procesów kontroli w organizacji
Opiniowanie procedur wewnętrznych pod kątem zastosowania adekwatnych mechanizmów kontrolnych w procesach operacyjnych
Podnoszenie świadomości roli systemu kontroli wewnętrznej oraz kształtowanie kultury kontroli wewnętrznej w organizacji
Nasze wymagania
Min. 3 lat doświadczenia w realizacji zadań związanych z kontrolą wewnętrzną/nadzorem, compliance, audytem lub zarządzaniem ryzykiem w instytucjach finansowych
Znajomość rozwiązań w zakresie funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej w instytucjach finansowych
Biegła znajomość pakietu MS Office w szczególności MS Word, Excel oraz Power Point
Kompetencje w zakresie analitycznego myślenia oraz zwięzłego i klarownego formułowania myśli w mowie i w piśmie
Samodzielność, dobra organizacja pracy oraz umiejętność działania pod presją czasu
Umiejętność prezentacji i wystąpień publicznych oraz wysokiego poziomu komunikacji interpersonalnej